内蒙古自治区科学技术协会(本级) 2026年预算公开报告
发布时间:2026-03-10
来源:

内蒙古自治区科学技术协会(本级)

2026年预算公开报告


2026年3月10日


目  录


第一部分  单位概况

一、单位主要职能职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、收入预算情况说明 

三、支出预算情况说明 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出具体使用安排情况

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、国有资金经营预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门预算公开表


第一部分  单位概况

一、主要职能职责

(一)单位职能

内蒙古科协是自治区党委领导下的人民团体,是中国科协的地方组织,是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持学习马克思列宁主义,毛泽东思想,邓小平理论,“三个代表”主要思想,科学发展观,习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持科学技术是第一生产力,坚持把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,坚持面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,生命健康,把创新摆在发展全局的核心位置,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科学技术工作者的意见建议,维护科学技术工作者的合法权益,营造良好科学文化氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,不断增强政治性、先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,提供科技类公共服务产品的群众组织,国家创新体系的重要组成部分,把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围,推动自治区科技事业发展的重要力量。其主要职责是:

(二)单位主要职责

依照《中华人民共和国科学技术普及法》,《内蒙古科学技术协会条例》职责如下:

1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家;

2.开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设;

3.组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献;

4.弘扬科学精神,宣传科学思想,普及科学知识,推广先进技术,传播科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质;

5.健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观;

6.组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库;

7.组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;

8.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,举荐科学技术后备人才;

9.开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务;

10.表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技人才、创新争先科技工作者,推荐两院院士候选人,举荐人才;

11.开展科技工作者继续教育和科技培训工作;

12.兴办符合科学技术协会条例和章程的各类科技活动。

13.根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》,中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》,内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作,坚持问题导向,形成制度机制和模式,积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众,提升服务能力,加强信息化组织网络化、学会治理现代化,强化政治性、先进性、群众性,加强开放性、枢纽性、平台型,增强“四个服务”,成为自治区创新体系的重要组成部分,更好的服务党委政府中心工作奠定坚实基础。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区科学技术协会本级预算包括:科协本级预算。

(一)自治区科学技术协会部门机构及人员基本情况

自治区科协是正厅级参公事业单位,内设办公室、组人部、科普部、学会部、宣联部、机关党委和离退休人员工作处7个部室。财政补助方式为全额拨款。编制为41人,在编人员40人,离退休人员50人,补助遗属1人。

(二)自治区科学技术协会所属单位设置

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

自治区科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

科协支出坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届四中全会等精神,忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线,落实中国科协十届九次全委会工作部署和自治区党委、政府决策部署,围绕中心、服务大局,全面加强党的建设,着力强化思想政治引领,主要建好一批国家级、自治区级科技教育基地和科技场馆、为自治区提供优质科普资源供给,扶持科技机构、基层科协组织科技社团和科技类行业协会、农村牧区专业技术协会、高校科协、企业科协和院士专家、“草原英才”及其他高端型科技人才面向经济主战场承接政府转移职能,深入基层一线助力当地经济转型、科技发展、乡村振兴,开展科学普及,深入推进科普场馆持续免费开放,有效提升青少年、农牧民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质。深入广泛开展科普工作,抓好全国“科普日”系列工作,组织开展“科技活动周”、“院士专家草原行”、“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、推进“科普中国”应用落地、科普作品创作巡演等群众性、基础性、社会性主题科普活动。继续加强院士专家工作站建设,开展创新方法大赛,提高企业技术创新、研发、成果转化能力。加强学术交流活动,开展自然科学学术年会,实施学会创新和服务能力提升工程,创新驱动助力工程,科技助力乡村振兴工程,促进自治区经济社会发展。培育院士内蒙古候选人,加大科技人才举荐培养力度。加大科协系统宣传资源整合力度,培育打造一批科技工作者认可、社会广泛关注的科普宣传品牌。进一步加强科学道德和学风建设,引导科技工作者成长成才。拓展对外民间交流渠道,重点加强同俄蒙民间科技社团的联系和科技交流合作,开展港澳台的科技交流合作,一带一路国际科技交流等交流合作。加强科普设施建设,提升科普工作的服务能力。


第二部分  2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入、支出总预算5156.01万元,比上年预算增加179.99万元,增加3.62%,2026年预算上年结转增加,新增院士专家工作站补助项目。

(一)单位预算收入情况说明

1.本年收入合计5156.01万元。

(1)一般公共预算拨款收入4983.65万元,与上年相比增加219.72万元,增长4.61%。主要原因是新增院士专家工作站补助。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加 0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加 0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加 0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加 0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加 0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加 0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加 0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入100万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年无变化。

2.上年结转结余172.36万元。与上年相比增加60.27万元,增长53.77%。主要原因是本年科学普及学术交流科普宣传等经费存在未完工项目结转下年。

图片4

(二)单位预算支出情况说明

1.本年支出合计5156.01万元。

(1)科学技术支出4766.63万元,主要用于主要建好科技教育基地和科技场馆、为自治区提供优质科普资源供给,开展科学普及,有效提升青少年、农牧民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质。深入广泛开展科普工作。与上年相比增加155.26万元,增长3.37%。主要原因是新增院士专家工作站补助项目。  

(2)社会保障和就业支出233.79万元,主要用于引进“草原英才”费用,缴纳发放离退休费,基本养老保险、职业年金、遗属生活补助。与上年相比增加11.56万元,增长5.2%。主要原因是社保基数增加,缴费增加。  

(3)卫生健康支出73.48万元,主要用于缴纳基本医疗费用、公务员医疗补助、大额医疗以及工伤保险。与上年相比增加5.85万元,增长8.65%。主要原因是社保基数增加,缴费增加。

(4)住房保障支出82.11万元,主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加7.32万元,增长9.79%。主要原因是住房公积金基数增加,缴费增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明 

科协本级2026年度收入预算总计5156.01万元,包括本年收入 4983.65万元,上年结转结余172.36万元。其中:

本年一般公共预算收入4883.65万元,占94.72%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入100万元,占1.94%;

上年结转结余的一般公共预算收入172.36万元,占3.34%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明 

内蒙古科协本级2026年度支出预算合计5156.01万元,其中:

基本支出1181.65万元,占22.92%; 

项目支出3974.36万元,占77.08%; 

事业单位经营支出0万元,占0%; 

上缴上级支出0万元,占0%; 

对附属单位补助支出0万元,占0%。

图片3

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收支预算5056.01万元,包括:一般公共预算财政拨款4883.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转结余172.36万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加179.99万元,增长3.69%。主要原因一是科普经费增加119.72万元;二是年初财政拨款结转结余增加60.27万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出(类)年初预算数为4511.39万元,比上年预算数增加155.26万元。其中: 

1.科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算796.27万元,与上年相比增加64.99万元,变动原因:在职人员工资增加,职级晋升等核定的工资增加。

2.科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算3024.07万元,与上年相比减少9.78万元,科普活动支出较少。

3.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算846.29万元,与上年相比增加100.05万元,变动主要原因:科创中国协同创新经费减少36万元,新增院士专家工作站补助项目经费140万元。

(二)社会保障和就业(类)

社会保障和就业(类)年初预算数为604万元,比上年预算数增加96.90万元。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算4万元,与上年相比增加0万元,增长0%,变动原因:草原英才选调生2021年来我单位,2022年开始发放4万元补助,连续发放5年。

2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算107.54万元,与上年相比减少0.27万元,减少0.25%,变动原因:退休人员减少,相关支出减少。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算97.05万元,与上年相比增加7.88万元,变动原因:基数上涨,核定的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算39.53万元,与上年相比增加3.95万元,变动原因:职业年金基数增长,核定的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算3.66万元,与上年相比增加0万元,增长0%,变动原因:遗属生活补助未变化。

6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.09万元,与上年相比减少0.19万元,减少14.84%,变动原因:核定缴纳的工伤保险等支出减少。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)年初预算数为73.48万元,比上年预算数增加5.85万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算35.31万元,与上年相比增加3.54万元,增加11.14%,变动原因:基数增加,核定的行政单位医疗经费增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算37.23万元,与上年相比增加2.22万元,增长8.15%,变动原因:基数增加,退休人员增加,核定的公务员医疗补助增加。

3.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算0.94万元,与上年相比增加0.09万元,增加10.58%,变动原因:基数增加,核定的工伤等缴费减少。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)年初预算数为82.11万元,比上年预算数增加7.32万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算82.11万元,与上年相比增加7.32万元,增长10%,变动原因:基数增加,核定的住房公积金增加。

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六、一般公共预算基本支出具体使用安排情况

内蒙古自治区科学技术协会本级2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1181.65万元,其中:

(一)人员经费1027.78万元。主要包括:基本工资284.29万元、津贴补贴276.3万元、奖金81.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.05万元、职业年金缴费39.53万元、职工基本医疗保险缴费35.31万元、公务员医疗补助缴费37.23万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金82.11万元、离休费15.65万元、退休费91.89万元、生活补助3.66万元。

(二)公用经费153.88万元。主要包括:取暖费27.47万元、因公出国(境)费用12万元、培训费11.21万元、公务接待费2万元、工会经费13.69万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用51.48万元、其他商品和服务支出19.19万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元、其他资本性支出2万元。 

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28万元,其中因公出国(境)费支出12万元,占42.85%;公务用车购置及运行维护费支出14万元,占50%;公务接待费支出2万元,占7.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用12万元,比上年预算数减少0万元,减少-%,本年预算比上年执行数增加12万元,增长-%。增加主要是计划出访1个团组,加强国际民间科技交流,促进科技合作。

2.公务用车购置及运行维护费14万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加10.4万元,增长288.39%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费14万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加10.4万元,增长288.39%。预算比上年增加主要是有公车使用达到15年以上,日常使用相应的维修费增多。

3.公务接待费2万元,比上年预算数减少0万元,减少0%,本年预算比上年执行数增加1.12万元,增长126.3%。本年预算比上年预算减少主要是严控公务接待费,减少三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

内蒙古科协本级2026年度无政府性基金财政拨款预算。九、国有资金经营预算情况说明

内蒙古科协本级2026年度无国有资金经营预算。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会2026年度预算安排项目7个,项目预算总金额3974.36万元。其中,财政本年拨款金额3702万元,财政拨款结转结余172.36万元,财政专户管理资金0万元,单位资金100万元

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2026年,科协本级机关运行经费财政拨款预算153.88万元,比上年增加6.27万元,增加4.24%。主要原因是机关运行经费按人员经费比例提取,工资总额增加,工会经费等相应经费核定数增加。主要包括:取暖费27.47万元、因公出国(境)费用12万元、培训费11.21万元、公务接待费2万元、工会经费13.69万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用51.48万元、其他商品和服务支出19.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元、其他资本性支出2万元。  

十二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1425.9万元,其中:拟采购货物预算   30.9万元,拟采购工程预算0万元,拟采购服务预算1395万元。

十三、国有资产占用情况说明

共有车辆4辆,其中:机要应急车辆1辆、离退休干部生

活用车1辆、正厅级实物保障用车2辆。截至2025年末,内蒙古自治区科学技术协会本级固定资产4374.96万元,无形资产511.41万元。单位价值50万元以上的通用设备3台(套);单位价值100万元以上的通用设备2台(套);单位价值200万元以上的通用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3974.36万元,占全部项目支出预算批复资金的100%。


第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八、2060701机构运行(支出功能分类科目项级):反映科普事业单位的基本支出。

十九、2060702科普活动(支出功能分类科目项级):反映用于开展科普活动的支出。

二十、2060799其他科学技术普及支出(支出功能分类科目项级):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。


第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王琦        联系电话:6290015


第五部分 部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资金经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算表

备注:1. 部门预算公开表见附件。

2.按照预算公开相关要求,预算公开数据单位为万元,在编制预算时,填报数据为元,因此公开表数据小数点后第二位可能存在四舍五入后尾差。

附件:本级预算公开表.xlsx

 

责任编辑: 赵乐文