目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
(一)单位基本情况
按照自治区机构编制委员会办公室《关于自治区科学技术协会所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2025〕102号)文件精神,内蒙古自治区科技创新服务中心变更为内蒙古自治区科技创新服务中心,是内蒙古自治区科学技术协会领导下的正处级公益一类事业单位。内蒙古自治区科技创新服务中心高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线,坚持科学技术 是第一生产力,坚持把创新作为引领发展的第一动力,把人 才作为支撑发展的第一资源,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,充分发挥作为国家创新体系重要组成部分的作用。
(二)主要职责任务
贯彻落实党中央、自治区党委关于科技创新服务的方针政策和工作部署,坚持将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯穿到科技创新服务、科普服务工作的各方面全过程。承担科创中国内蒙古协同创新总部运营维护、科技成果对接服务及科技成果转化、学会服务、智库建设等工作,推动产学研用深度融合;承担园区、企业、科研院所科协组织的建设管理服务及企业科技创新、创新方法研究与推广应用工作,开展企业创新能力提升、创新方法培训、创新方法大赛等相关活动;承担农村牧区科普服务、科技助力乡村振兴、农牧业实用技术研究与推广应用工作,承办基层农村牧区专业技术协会及科技小院建设、管理、能力提升等相关工作;承担联系服务科技工作者,开展科技人才奖励与举荐、培养跟踪,团结服务科技人才等工作,推动科技创新创业人才队伍建设;承担自治区科协交办的其他工作。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、新质技术服务科、农牧科技服务科、企业创新促进科、科技人才服务科。本单位无所属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区科技创新服务中心。详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区科技创新服务中心 | 公益一类事业单位 |
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
1、聚焦乡村振兴,农牧科技服务迈上新台阶
深入实施科技兴农战略,着力夯实基层服务网络,强化科技支撑。
(1)农技协建设提质增效。成功召开全区农技协第三次会员代表大会,顺利完成换届选举工作,科学擘画未来发展新蓝图。同期举办全区农技协服务能力提升培训,覆盖基层负责人及驻院研究生等130余人,有效提升基层农技服务队伍专业水平。以服务春耕为重点,组织开展科技志愿服务联合行动,采用“线上+线下”融合模式,统筹基层农技协与科技小院力量,精准对接玉米、小麦、羊业等特色产业技术需求,专家志愿者深入田间地头,解决实际问题,为农业丰收奠定基础。
(2)科技小院建设规范深化。进一步健全科技小院规范管理体系,联合自治区农牧厅等部门修订印发《内蒙古自治区科技小院管理办法(试行)》,制定《中国农技协科技小院(内蒙古)认定管理办法》,从创建申报、验收认定到日常运营、考核奖惩,形成全流程制度闭环,为科技小院规范化发展提供坚实遵循。严格开展申报评估与动态管理,目前,全区已建成科技小院115家,覆盖12个盟市60个涉农涉牧旗县,服务网络持续拓展。实施“服务能力提升项目”,投入补助资金550万元,专项支持已建小院在设备更新、技术研发与服务拓展等方面的实际需求,有效保障小院可持续运行与服务实效。乌海葡萄科技小院、草莓科技小院等取得显著增收成效,乌海葡萄科技小院引进催熟技术,亩均增收近万元;草莓科技小院引入三维立体种植技术,产量提升2倍,收入增长233%。强化人才引育,柔性引进高端专家,集聚高校研究生常驻,建立内蒙古自治区乡土人才库,构建稳定的人才支撑链条,形成高校研发-小院转化-企业推广-农户受益的完整链条,让技术扎根基层、服务本土。
(3)服务培训与素质提升并重。举办全区科技小院服务能力提升交流培训,覆盖各级代表110余人次。依托“科普中国”“云上科普”等平台,推动科技服务与社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识宣传教育深度融合,在普及科技知识的同时强化思想引领。
2、赋能产业创新,企业服务水平实现新突破
以强化企业创新主体地位为目标,多措并举激发企业创新活力。
(1)创新能力培育广泛深入。大力实施企业创新能力提升行动,先后在8个盟市举办16期创新方法培训,覆盖企业科技工作者超7000人次,有效推动了创新方法的普及与项目实践指导。指导通辽、乌兰察布、乌海三市顺利开展了市级创新方法竞赛,成效显著,进一步激发了基层创新活力。成功举办2025年内蒙古创新方法大赛,首次采用企业赛与高校赛“双轨并行、协同推进”模式,企业专项赛有56家企业231个项目参赛,高校专项赛有26所高校、429个项目参赛,规模创历史新高,推荐项目在全国赛中获奖,营造了浓厚创新氛围。
(2)平台运营与资源对接精准有效。扎实推进“科创中国”内蒙古协同创新总部建设,完善平台功能与服务体系,做好企业需求对接。累计发布技术需求220项、科技成果732项,汇聚创新组织401家、专家人才105人、技术经理人53人。成功撮合25次精准匹配,推动多场产业对接专场活动,促成多项实质性合作,典型案例涵盖肉制品加工、化工冶金、沙棘产业、低空经济等领域,有效链接国家级学会智力资源与企业一线需求,为产业转型升级注入动力。
(3)博士创新站建设试点推进。联合教育厅、工商联印发《关于积极动员鼓励企业申报博士创新站建设工作的通知》,推动博士创新站建设,已完成建站57家,汇聚博士72位,覆盖9市3盟,形成多行业创新服务网络,在锂电储能、燃料电池、智能电力装备、先进制造等方向建立协同创新格局,站点运行机制逐步成熟。征集技术创新需求超千条,开展12次调研指导,征集提交20个典型案例,举办学术交流活动8场,10余项成果在企业落地,并在全国性会议上作典型交流,初步构建了多行业协同创新服务网络。
3、厚植科学土壤,青少年科技教育取得新进展
2025年,因事业单位机构改革,青少年科学教育和高校科技创新服务职能于8月划转至科技馆。现将1-8月工作情况汇报如下。
(1)青少年科技竞赛体系持续升级。成功举办第39届全区青少年科技创新大赛,优化赛项设置,对标国赛,新增个人与团体挑战赛,参赛项目436项,产生等级奖279项,推荐8名高中生参加全国大赛,获中国科协主席奖1项、专项奖2项。引入MakeX机器人挑战赛等4项国家级白名单赛事,组织258支队伍、317名青少年参赛。持续加强五项学科竞赛监督指导,完成数学、物理、化学、生物4科8个考点的考务监督工作。此外,在第39届全国青少年科技创新大赛其间,科创中心承担赛事活动组织、会务保障、志愿者服务等工作,全力保障大赛圆满举办。
(2)科技创新后备人才培养扎实推进。“中学生英才计划”与后备人才培养扎实有效。顺利完成2025年度学员选拔,共确定“英才计划”学员30名、自治区后备人才培养学员100名。精心组织师生见面会、科技实践体验、暑期赴京沪名校研学等活动,将爱国主义教育、科普报告与科研探究相结合,开拓学生视野,激发科学兴趣。组织全区21所中学680名中学生赴北京大学、清华大学等15所区内外高校参加科学营活动,带动大批高校、中学及企业科技工作者参与,为青少年提供了沉浸式的高校科研体验,助力科技创新后备人才成长。
(3)高校科普载体建设稳步推进。完成“高校科普品牌示范工程(高校星火馆)”和“科学家故事舞台剧推广行动”项目申报与推选工作,动员全区高校积极参与,丰富了高校科普资源与形式。
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度收入、支出决算总计均为1648.83万元。与年初预算相比,收、支总计各减少859.10万元,下降34.26%,变动原因:中国科协未下拨第39届全国青少年创新大赛经费;与上年决算相比,收、支总计各增加438.79万元,增长36.26%。其中:
(一)收入决算总计1648.83万元。包括:
1.本年收入决算合计1633.88万元。与上年决算相比,增加431.21万元,增长35.85%,变动原因:举办第39届全国青少年创新大赛。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:万元。
3.年初结转和结余14.96万元。与上年决算相比,增加7.58万元,增长102.82%,变动原因:高校科学营和英才计划因第39届全国青少年创新大赛推迟进行。
(二)支出决算总计1648.83万元。包括:
1.本年支出决算合计1637.03万元。与上年决算相比,增加441.94万元,增长36.98%,变动原因:举办第39届全国青少年创新大赛。
2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余11.80万元。结转和结余事项:高校科学营和英才计划项目经费。与上年决算相比,减少3.15万元,下降21.07%,变动原因:支出科技教育乡村行经费。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度本年收入决算合计1633.88万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入1633.88万元,占100.00%;
政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
上级补助收入0万元,占0%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入 0万元,占 0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度本年支出决算合计1637.03万元,其中:
基本支出335.15万元,占20.47%;
项目支出1301.88万元,占79.53%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为1633.88万元,与年初预算相比,收、支总计各减少54.05万元,下降3.20%,变动原因:机构改革人员变动;与上年决算相比,收、支总计各增加450.44万元,增长38.06%,变动原因:举办了第39届全国青少年科技创新大赛。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1633.88万元。与年初预算1687.93万元相比,完成年初预算的96.80%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为0万元,与年初预算相比增加(减少)0万元。其中:
人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
(二)公共安全(类)
公共安全(类)决算数为0万元,与年初预算相比增加(减少)0万元。其中:
公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为56.01万元,与年初预算相比增加6.23万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算14.50万元,支出决算15.95万元,完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人数增加1人。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算30.97万元,支出决算25.88万元,完成年初预算的83.56%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革,人员变动。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算15.48万元,支出决算12.94万元,完成年初预算的83.59%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革,人员变动。
5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.28万元,支出决算1.24万元,完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革,人员变动。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为22.00万元,与年初预算相比减少1.60万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算13.67万元,支出决算12.22万元,完成年初预算的89.39%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革,人员变动。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算9.93万元,支出决算9.78万元,完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革,人员变动。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 24.72万元,与年初预算相比减少5.09万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算29.81万元,支出决算24.72万元,完成年初预算的82.93%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革,人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算335.15万元,其中:
(一)人员经费314.21万元。主要包括:基本工资97.17万元、津贴补贴22.83万元、奖金25.02万元、绩效工资66.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.88万元、职业年金缴费12.94万元、职工基本医疗保险缴费12.22万元、公务员医疗补助缴费9.78万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金24.72万元、退休费15.95万元。
(二)公用经费20.94万元。主要包括:办公费、印刷费0.68万元、工会经费4.97万元、福利费6.69万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出5.60万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1298.72万元,其中:
(一)工资福利支出0万元。
(二)商品和服务支出1298.72万元。主要包括:办公费6.50万元、印刷费23.40万元、邮电费2.20万元、差旅费32.14万元、维修(护)费0.29万元、租赁费65.77万元、会议费23万元、培训费42.50万元、专用材料费13万元、劳务费72.53万元、委托业务费952.30万元、其他交通费用30.36万元、其他商品和服务支出34.74万元。
(三)资本性支出0万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算3.00万元,支出决算3.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算3.00万元,支出决算3.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算3.00万元,支出决算3.00万元,与预算差异原因:无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,占 100.00%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无变动。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度公用经费支出决算20.94万元,与上年决算相比,增加3.18万元,增长17.88%,变动原因:人员增多。其中,机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度政府采购支出总额26.10万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.10万元。政府采购授予中小企业合同金额11.13万元,占政府采购支出总额的42.64%,其中:授予小微企业合同金额 11.13万元,占政府采购支出总额的42.64%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.64%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区科技创新服务中心截至2025年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区科技创新服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金1298.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金 00万元,占政府性基金预算项目支出总额0%。我单位无国有资本经营预算、无社保基金预算、无政府投资基金项目、无PPP项目和政府采购及政府购买服务。
组织对“科技教育活动经费项目”、“创新服务活动经费项目”、“科技小院专项支持项目”等7个项目开展了自评,涉及一般公共预算支出1298.72万元,政府性基金支出0万元。其中,对“科技小院专项支持项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目以上项目绩效目标设定合理,指标全部完成。我们进一步完善绩效考核制度,设立明确可行的绩效目标、绩效评价等指标,将日常工作的开展同绩效总体目标紧密联系,从各方面量化工作成果、工作效率,并为以后预算安排提供良好的决策,进一步加强本单位支出管理责任,加强项目资金的管理,合理合规有效的使用财政资金,以全面提升全年科普工作质量和业绩成果,优化资源配置、控制成本。项目资金投入1298.72万元,坚持专款专用的原则,严格按年初拟定的资金计划安排支出,不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出,以提高财政资金支出的计划性和可控性。我单位制定了财务管理制度,对于此项资金的使用,我单位按照财务制度从原始票据的审核、领导签字程序,缺一不可,保证单据齐全,对于培训、会议等,酒店严格甄选定点酒店,印刷费在政府采购平台上选择定点单位。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区科技创新服务中心2025年度在决算中反映7个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目共7个项目的绩效自评结果。
1.科技教育活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为165万元,执行数为164.98万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:2025年,因事业单位机构改革,青少年科学教育和高校科技创新服务职能于8月划转至科技馆。现将1-8月工作情况汇报如下。青少年科技竞赛体系持续升级。成功举办第39届全区青少年科技创新大赛,优化赛项设置,对标国赛,新增个人与团体挑战赛,参赛项目436项,产生等级奖279项,推荐8名高中生参加全国大赛,获中国科协主席奖1项、专项奖2项。引入MakeX机器人挑战赛等4项国家级白名单赛事,组织258支队伍、317名青少年参赛。持续加强五项学科竞赛监督指导,完成数学、物理、化学、生物4科8个考点的考务监督工作。此外,在第39届全国青少年科技创新大赛其间,科创中心承担赛事活动组织、会务保障、志愿者服务等工作,全力保障大赛圆满举办。发现的主要问题及原因:(1)因机构改革和举办第39届青少年科技创新大赛,支出进度不理想。(2)科技教育活动等经费项目预算执行率为99.99%,原因是采购节省资金,该资金已交回财政。下一步改进措施:(1)提高认识、突出重点,注重各项字表的可衡量性。提高对预算管理的认识,充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系,突出业务关联性,科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下,采取纵向衡量、横向结合的模式,提高绩效的可靠性。(2)强化绩效管理,落实绩效管理制度。强化预算编制,结合实际,合理制定年初目标。同时,加强事前、事中、事后监督,严格按照预算执行进度进行绩效管理。(3)科学设置绩效目标,提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系,根据设定的经济效益指标,社会满意度指标,质量指标等指标,全面衡量预算执行的效果,做到既注重成绩,更注重效果。提前安排项目的评审,采购等相关工作,加快项目的支出,科学合理编制项目。
2.创新服务活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以强化企业创新主体地位为目标,多措并举激发企业创新活力。(1)创新能力培育广泛深入。大力实施企业创新能力提升行动,先后在8个盟市举办16期创新方法培训,覆盖企业科技工作者超7000人次,有效推动了创新方法的普及与项目实践指导。(2)平台运营与资源对接精准有效。扎实推进“科创中国”内蒙古协同创新总部建设,完善平台功能与服务体系,做好企业需求对接。(3)博士创新站建设试点推进。发现的主要问题及原因:支出进度不理想。下一步改进措施:科学设置绩效目标,提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系,根据设定的经济效益指标,社会满意度指标,质量指标等指标,全面衡量预算执行的效果,做到既注重成绩,更注重效果。提前安排项目的评审,采购等相关工作,加快项目的支出,科学合理编制项目。
3.基层科普活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)农技协建设提质增效。成功召开全区农技协第三次会员代表大会,顺利完成换届选举工作,科学擘画未来发展新蓝图。同期举办全区农技协服务能力提升培训,覆盖基层负责人及驻院研究生等130余人,有效提升基层农技服务队伍专业水平。以服务春耕为重点,组织开展科技志愿服务联合行动,采用“线上+线下”融合模式,统筹基层农技协与科技小院力量,精准对接玉米、小麦、羊业等特色产业技术需求,专家志愿者深入田间地头,解决实际问题,为农业丰收奠定基础。(2)服务培训与素质提升并重。举办全区科技小院服务能力提升交流培训,覆盖各级代表110余人次。依托“科普中国”“云上科普”等平台,推动科技服务与社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识宣传教育深度融合,在普及科技知识的同时强化思想引领。发现的主要问题及原因:随着科技小院发挥作用越来越明显,各旗县对建设科技小院的热情高涨,围绕当地优势产业建立科技小院申请数量增多。下一步改进措施:(1)提高认识、突出重点,注重各项字表的可衡量性。提高对预算管理的认识,充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系,突出业务关联性,科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下,采取纵向衡量、横向结合的模式,提高绩效的可靠性。(2)强化绩效管理,落实绩效管理制度。强化预算编制,结合实际,合理制定年初目标。同时,加强事前、事中、事后监督,严格按照预算执行进度进行绩效管理。
4.全区青少年科技活动经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况: 青少年科技竞赛体系持续升级。成功举办第39届全区青少年科技创新大赛,优化赛项设置,对标国赛,新增个人与团体挑战赛,参赛项目436项,产生等级奖279项,推荐8名高中生参加全国大赛,获中国科协主席奖1项、专项奖2项。引入MakeX机器人挑战赛等4项国家级白名单赛事,组织258支队伍、317名青少年参赛。持续加强五项学科竞赛监督指导,完成数学、物理、化学、生物4科8个考点的考务监督工作。发现的主要问题及原因:预算编制精准度有待提升,支出进度不理想。下一步改进措施:科学设置绩效目标,提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系,根据设定的经济效益指标,社会满意度指标,质量指标等指标,全面衡量预算执行的效果,做到既注重成绩,更注重效果。提前安排项目的评审,采购等相关工作,加快项目的支出,科学合理编制项目。
5.科技小院专项支持自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进一步健全科技小院规范管理体系,联合自治区农牧厅等部门修订印发《内蒙古自治区科技小院管理办法(试行)》,制定《中国农技协科技小院(内蒙古)认定管理办法》,从创建申报、验收认定到日常运营、考核奖惩,形成全流程制度闭环,为科技小院规范化发展提供坚实遵循。严格开展申报评估与动态管理,目前,全区已建成科技小院115家,覆盖12个盟市60个涉农涉牧旗县,服务网络持续拓展。发现的主要问题及原因:1.技术方案偏高精尖,脱离小农户接受能力。2.社会资本参与少、市场造血不足。下一步改进措施:1.加强调研2.鼓励企业、合作社配套投入、探索技术服务、成果转化等市场化收益反哺科技小院。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 科技教育活动经费 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术协会部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区科技创新服务中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 165 | 165 | 164.98 | 10 | 99.99 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 165 | 165 | 164.98 | —— | 99.99 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过全区青少年青少年科技创新大赛、五项学科奥林匹克竞赛、青少年机器人竞赛等活动提升我区青少年热爱祖国、热爱科学,创新人才培养途径,积极探索双减政策下教育新方式 | 2025年,因事业单位机构改革,青少年科学教育和高校科技创新服务职能于8月划转至科技馆。现将1-8月工作情况汇报如下。青少年科技竞赛体系持续升级。成功举办第39届全区青少年科技创新大赛,优化赛项设置,对标国赛,新增个人与团体挑战赛,参赛项目436项,产生等级奖279项,推荐8名高中生参加全国大赛,获中国科协主席奖1项、专项奖2项。引入MakeX机器人挑战赛等4项国家级白名单赛事,组织258支队伍、317名青少年参赛。持续加强五项学科竞赛监督指导,完成数学、物理、化学、生物4科8个考点的考务监督工作。此外,在第39届全国青少年科技创新大赛其间,科创中心承担赛事活动组织、会务保障、志愿者服务等工作,全力保障大赛圆满举办。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区青少年科技教育活动参加学生人数 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 1000 | 人 | 5 | 5 | |
支持青少年科学工作室建设 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 个 | 3 | 3 | ||||
学科竞赛涉及学科 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 科 | 2 | 2 | ||||
全区青少年科技教育活动参加辅导员人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 人 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 全区青少年科技活动评委职称 | 定性 | 优 | 优 | 8 | 8 | |||||
青少年科技辅导员专业水平认证评委职称 | 定性 | 优 | 优 | 7 | 7 | ||||||
时效指标 | 全区青少年科技竞赛持续时间 | 正向 | 大于等于 | 6 | 6 | 月 | 5 | 5 | |||
全区青少年科普活动持续时间 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 月 | 3 | 3 | ||||
青少年科技辅导员专业水平认证持续时间 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 月 | 2 | 2 | ||||
成本指标 | 五学科竞赛每学科支持 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 万元 | 3 | 3 | |||
青少年科学工作室每个支持 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 万元 | 3 | 3 | ||||
科技活动评委每人每天 | 反向 | 小于等于 | 1200 | 1200 | 元 | 2 | 2 | ||||
科技讲座等培训授课教师每人每天 | 反向 | 小于等于 | 4000 | 4000 | 元 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 带动青少年学科学爱科学报效祖国 | 定性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | ||||
可持续影响 | 青少年科技活动对青少年及科技教师的可持续性影响 | 定性 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年科普活动服务对象满意度率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 创新服务活动经费 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术协会部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区科技创新服务中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 155 | 155 | 155 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 155 | 155 | 155 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
举办企业创新能力提升培训活动,为企业提供科技项目服务、科技政策解读、产业技术咨询等系列科技服务,以满足企业多层次的创新发展需求,聚力企业高质量发展。切实解决企业创新难题,通过推广创新方法在创新创业领域的应用示范,着力提升企业自主创新和成果转化能力,推动企业创新提质增效 | 以强化企业创新主体地位为目标,多措并举激发企业创新活力。(1)创新能力培育广泛深入。大力实施企业创新能力提升行动,先后在8个盟市举办16期创新方法培训,覆盖企业科技工作者超7000人次,有效推动了创新方法的普及与项目实践指导。(2)平台运营与资源对接精准有效。扎实推进“科创中国”内蒙古协同创新总部建设,完善平台功能与服务体系,做好企业需求对接。(3)博士创新站建设试点推进。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 企业创新能力提升培训活动次数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 次 | 3 | 3 | |
创新方法宣讲次数 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 次 | 3 | 3 | ||||
开展科技成果推介活动次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 次 | 3 | 3 | ||||
培养创新方法应用人数 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 1000 | 人 | 3 | 3 | ||||
举办科创中国云课堂次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 1 | 1 | ||||
举办创新方法大赛次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | ||||
帮助企业解决技术难题数量 | 正向 | 大于等于 | 60 | 60 | 个 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 创新方法在企业生产活动中应用 | 定性 | 提升 | 提升 | 8 | 8 | |||||
为企业提供创新方法培训授课教师水平 | 定性 | 优 | 优 | 7 | 7 | ||||||
时效指标 | 企业创新能力提升培训时间 | 正向 | 等于 | 6 | 6 | 月 | 3 | 3 | |||
创新方法培训时间 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 月 | 3 | 3 | ||||
创新方法大赛时间 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | 月 | 2 | 2 | ||||
科技成果转化推介时间 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | 月 | 2 | 2 | ||||
成本指标 | 创新方法大赛擂台赛 | 反向 | 小于等于 | 35 | 35 | 万 | 2 | 2 | |||
科技成果推介活动成本每人每天 | 反向 | 小于等于 | 350 | 350 | 元 | 2 | 2 | ||||
每期科技创新培训宣讲成本每人每天 | 反向 | 小于等于 | 480 | 48 | 元 | 3 | 3 | ||||
培训授课教师每人每天 | 反向 | 小于等于 | 4000 | 4000 | 元 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 培养更多创新人才带动就业 | 定性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | ||||
可持续影响 | 推进企业在行业发展中具有可持续性 | 定性 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业对创新方法推广的满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 基层科普活动经费 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术协会部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区科技创新服务中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 100 | 100 | 100 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过每年举办科技小院建设观摩培训活动,有效促进全区科技小院间的交流学习,提高科技小院服务乡村振兴能力,提高周边科学素质。 | (1)农技协建设提质增效。成功召开全区农技协第三次会员代表大会,顺利完成换届选举工作,科学擘画未来发展新蓝图。同期举办全区农技协服务能力提升培训,覆盖基层负责人及驻院研究生等130余人,有效提升基层农技服务队伍专业水平。以服务春耕为重点,组织开展科技志愿服务联合行动,采用“线上+线下”融合模式,统筹基层农技协与科技小院力量,精准对接玉米、小麦、羊业等特色产业技术需求,专家志愿者深入田间地头,解决实际问题,为农业丰收奠定基础。(2)服务培训与素质提升并重。举办全区科技小院服务能力提升交流培训,覆盖各级代表110余人次。依托“科普中国”“云上科普”等平台,推动科技服务与社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识宣传教育深度融合,在普及科技知识的同时强化思想引领。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科技小院建设培训班参训人数 | 正向 | 大于等于 | 200 | 200 | 人 | 5 | 5 | |
科技小院驻扎研究生数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 人 | 5 | 5 | ||||
农技协管理人员暨科技小院建设培训班 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 开展实用技术培训授课人员水平 | 定性 | 优 | 优 | 8 | 8 | |||||
驻扎研究生学习成绩 | 定性 | 优 | 优 | 7 | 7 | ||||||
时效指标 | 科技小院服务农牧民时间 | 正向 | 大于等于 | 6 | 6 | 月 | 5 | 5 | |||
科技小院学生全年驻扎时间 | 正向 | 大于等于 | 120 | 120 | 天 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 农技协管理人员暨科技小院建设培训班人均成本 | 反向 | 小于等于 | 480 | 480 | 元/人*天 | 5 | 5 | |||
科技小院学生每篇日志补贴成本 | 正向 | 等于 | 50 | 50 | 元/篇 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 科技小院服务周边农牧民能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | ||||
可持续影响 | 农村牧区科普素质 | 定性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民对科技小院工作的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 百分比 | 5 | 5 | ||
农牧民对开展实用技术培训满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 全区青少年科技活动经费 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术协会部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区科技创新服务中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 100 | 100 | 100 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过举办青少年科技创新大赛、青少年科学节及青少年各类活动,向青少年传播科学知识、科学思想和科学方法,激发青少年科学兴趣,培养青少年科学精神、创新意识和实践能力,创新培养青少年科技创新人才的模式,为青少年科技创新人才不断涌现和成长营造良好的社会氛围。 | 青少年科技竞赛体系持续升级。成功举办第39届全区青少年科技创新大赛,优化赛项设置,对标国赛,新增个人与团体挑战赛,参赛项目436项,产生等级奖279项,推荐8名高中生参加全国大赛,获中国科协主席奖1项、专项奖2项。引入MakeX机器人挑战赛等4项国家级白名单赛事,组织258支队伍、317名青少年参赛。持续加强五项学科竞赛监督指导,完成数学、物理、化学、生物4科8个考点的考务监督工作。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 创新大赛科技辅导员参加人数 | 正向 | 大于等于 | 150 | 150 | 人 | 8 | 8 | |
创新大赛学生参加人数 | 正向 | 大于等于 | 1500 | 150 | 人 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 创新大赛科技辅导员作品质量 | 定性 | 优 | 优 | 8 | 8 | |||||
参赛人员作品质量 | 定性 | 优 | 优 | 7 | 7 | ||||||
时效指标 | 全区青少年科技竞赛持续时间 | 正向 | 等于 | 6 | 6 | 月 | 5 | 5 | |||
青少年科学普及持续时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 参赛人员人均成本 | 正向 | 等于 | 606 | 606 | 人/元 | 5 | 5 | |||
经费保障 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 万 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 提升我区青少年科学素质普及率 | 定性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | ||||
可持续影响 | 青少年活动类项目对青少年及科技教师的可持续影响 | 定性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年科普活动服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 科技小院专项支持 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术协会部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区科技创新服务中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 300 | 300 | 300 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过搭建科技小院平台,帮助基层农技协、农牧业企业、合作社等农牧业生产经营主体解决农业生产技术难题,提升农牧业生产技术水平,节本增效,促进乡村产业振兴和人才振兴。 | 进一步健全科技小院规范管理体系,联合自治区农牧厅等部门修订印发《内蒙古自治区科技小院管理办法(试行)》,制定《中国农技协科技小院(内蒙古)认定管理办法》,从创建申报、验收认定到日常运营、考核奖惩,形成全流程制度闭环,为科技小院规范化发展提供坚实遵循。严格开展申报评估与动态管理,目前,全区已建成科技小院115家,覆盖12个盟市60个涉农涉牧旗县,服务网络持续拓展。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科技小院服务基层的受众人数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 万人 | 5 | 5 | |
开展实用技术培训 | 正向 | 大于等于 | 49 | 49 | 次 | 5 | 5 | ||||
每个科技小院驻扎学生数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 人 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 科技小院研究生撰写论文质量 | 定性 | 优 | 优 | 8 | 8 | |||||
开展实用技术培训效果 | 定性 | 优 | 优 | 7 | 7 | ||||||
时效指标 | 科技小院服务当地农牧民时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | |||
科技小院学生驻扎当地时长 | 正向 | 大于等于 | 120 | 120 | 天 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 科技小院学生撰写日志每人每篇 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50 | 元 | 5 | 5 | |||
实用技术培训每人每天费用 | 反向 | 小于等于 | 480 | 480 | 元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 科技小院实用技术对周边地区农牧业影响力 | 定性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | ||||
可持续影响 | 农村牧区公民科学素质实用技术利用率 | 定性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民对科技小院服务水平满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||
(三)部门项目绩效评价结果。
以科技小院专项支持项目为例,该项目绩效评价综合得分为95.61分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
(四)单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
1.绩效制度建设情况
依据《内蒙古自治区科学技术普及资金管理办法》(内科协协字〔2025〕6号),专项资金管理与使用遵循“政府引导、择优扶持、重点突出、注重绩效、分级负责”的基本原则。该办法明确自治区科协应当“设立专项资金绩效目标,推动开展专项资金全过程预算绩效管理”;按照全面实施绩效管理的要求,科学制定资金绩效目标、指标和评价标准,组织开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效自评等工作。同时,依据《科普项目绩效评价实施方案》,规范绩效评价工作,将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程,并建立追责问责机制,确保“花钱必问效、无效必问责”落到实处。
2.效核心指标库建设情况
一是加强组织领导,明确工作责任
我单位高度重视绩效核心指标体系建设工作,将其作为全面实施预算绩效管理的重要基础性工程。按照“谁使用、谁负责”的原则,由单位负责人带领各科室负责人,全面梳理单位职能职责和重点工作任务,逐项梳理各项职能对应的绩效目标与考核要点。
二是深入梳理研判,修订完善指标
各科室立足本职,重点从以下方面对核心指标进行修订完善:一是围绕主要职能职责,科学制定资金绩效目标、指标和评价标准,确保指标与职能职责紧密对应;二是坚持定量指标与定性指标相结合的原则,对产出数量、质量、时效、成本等定量指标进一步细化量化,对社会效益、可持续影响、服务对象满意度等定性指标完善衡量标准;三是按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则,确保指标科学合理、细化量化、可比可测。
三是强化结果应用,持续动态优化
绩效核心指标库建立后,将其作为预算编制、绩效目标设定、绩效运行监控和绩效评价的基本依据,实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理。同时,根据工作实际和发展需要,对指标库实行动态调整、共建共享,确保指标体系始终与职能职责和重点任务相匹配,持续提升绩效管理科学化、规范化水平。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘灏松 联系电话:0471-6929926
第五部分 部门(单位)决算表
861500213007--内蒙古自治区科技创新服务中心.xlsx


科技小院专项支持项目绩效评价报告.pdf