第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能
内蒙古科学技术馆(简称内蒙古科技馆)是内蒙古自治区科学技术协会所属公益一类事业单位,旧馆于1983年12月正式开馆,是全国最早建立的科技馆之一。内蒙古科技馆新馆于2009年10月立项,2010年8月18日开工奠基,总建筑面积48300平方米,展览教育面积28830平方米,2016年9月20日正式面向公众免费开放,成为内蒙古自治区具有示范性和引领性的大型公益科普场馆,是开展科技文化交流和科技教育活动的重要平台,也是弘扬科学精神和科学家精神的重要力量。
新馆外形以“旭日腾飞”为创意,赋以“草原上升起不落的太阳”视觉憧憬,有5个常设展厅、1个专题展厅、3个特效影院、1个科普报告厅、7个科学工作室,包含“探索与发现”“创造与体验”“地球与家园”“魅力海洋”“生命与健康”“科技与未来”“宇宙与航天”“智能空间”“儿童科技园”9大主题展区,年均接待观众超100万人次。
党的十八大以来,内蒙古科技馆深入贯彻落实习近平总书记关于科学普及与科技创新同等重要的指示精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,不断加强场馆建设,丰富科普资源供给,创新展教活动形式,着力构建高质量公共科普服务核心阵地,先后被评为全国科普工作先进集体、全国科普教育基地、全国青少年科技教育工作者培训与实践基地、国家防震减灾科普教育基地、全民数字素养与技能培训基地、自治区科普示范基地、自治区科普教育基地。
(二)单位主要职责
承担科技展览教育活动、科普宣传研究、弘扬科学家精神等工作;承担培训科技辅导员、科技志愿者、科学传播者,为全区科技工作者提供科学传播、学术交流等相关服务;开展科普展品、展览、资源等设计研发,建设数字科普资源库;承担为全区科普阵地、科技馆体系建设提供支持、展教、保障等服务;承担自治区科协交办的其他相关工作。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1、内蒙古科学技术馆是公益一类事业单位,内设正科级机构8个,编制72人,2024年末在职职工68人,离退休45人,遗属1人。
内蒙古科学技术馆无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古科学技术馆 | 公益一类事业单位 |
三、2024年度部门(单位)主要工作完成情况
注重展教资源开发与创新,组建物理、化学、生命奥秘、天文航天、人工智能、创客6个课程开发团队,新开发展教活动44项、科学课34项、科学表演9项、科普宣讲13项;研发制作《内蒙古科技馆资源包》,共12节内容,涵盖小学至初中全部学段;
深化馆校合作与“五进”行动,根据“五大人群”特点,策划开展开展的“进学校、进农村、进工厂、进机关、进社区和养老院”科学素质提升“五进”行动209次,受众29924人次。持续开展“课后三点半”科技社团科普服务新模式,深入推进馆校合作,新签约41所合作基地校,签约学校达到104所,开展馆校结合活动292次,直接受益青少年约3.7万人次。
推进科技馆体系联合行动,为基层减“负”增“服”在基层科技馆、中小学校农村牧区等地区展演36场次,线上、线下受众达4050人次,帮助基层科技馆扩资源、搭平台、谋发展。
开发引进优质专题展览,举办《“数字赋能 全民共享”2024年内蒙古自治区全民数字素养与技能提升月》,推动自治区数字化、智能化发展,促进经济转型升级和社会全面进步。引进《做一天马可·波罗:发现丝绸之路的智慧》、《稻谷飘香,禾下追梦——中国攻克杂交水稻难关主题展》、《中国手工造纸的技·艺主题展》、《希望之苗》、《榫卯的魅力》5个优质专题展览,围绕展览开发“船说”“四大发明之印刷术”“中国的造纸技艺”“一剪春秋数万家”4节互动科学课程,共开展科普教育活动74次,受益儿童1230人。
加强宣传阵地建设,构建特效电影与科普融合新模式,通过官方网站、微信、微博、视频号、头条号、抖音号、快手号等平台,共发布各类活动信息3112条,累计阅读量666.15万,微信粉丝数突破41万,主流媒体、官方媒体宣传报道总计155次。
特效影院观影活动联动升级,打造科普新生态。巨幕、球幕、4D三座特效影院常态化放映影片2010场,观影观众17.2万人次。
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度收入、支出决算总计均为 4669.51万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 578.47万元,增长 14.14%,变动原因:2024年追加了项目经费和人员经费;与上年决算相比,收、支总计各增加 305.47万元,增长 7.00%。其中:
(一)收入决算总计 4669.51万元。包括:
1.本年收入决算合计 4666.51万元。与上年决算相比,增加 305.57万元,增长 7.01%,变动原因:2024年追加了项目经费和人员经费。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余 3.00万元。与上年决算相比,减少0.09万元,下降2.96%,变动原因:2023年结转资金3.09万元已支出,2024年非财政拨款结转3万元为“全民的科学中心”项目款未支出,两项相差0.09万元。
(二)支出决算总计 4669.51万元。包括:
1.本年支出决算合计 4658.15万元。与上年决算相比,增加 297.12万元,增长 6.81%,变动原因:2024年追加了项目经费和人员经费,支出比2023年增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,无变化。变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 11.35万元。结转和结余事项:3万元为非本级财政拨款“全民的科学中心”项目款 ,8.35万元为2024年“科学家精神宣讲”项目费。与上年决算相比,增加 8.35万元,增长 278.45%,变动原因:2024年科学家精神宣讲项目费结转8.35万元至2025年支出。
二、收入决算情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度本年收入决算合计 4666.51万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 4586.51万元,占 98.29%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年上级补助收入 0万元,占 0%;
本年事业收入 0万元,占 0%;
本年经营收入 0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
本年其他收入 80.00万元,占 1.71%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度本年支出决算合计 4658.15万元,其中:
本年基本支出 1211.49万元,占 26.01%;
本年项目支出 3446.66万元,占 73.99%;
本年上缴上级支出 0万元,占 0%;
本年经营支出 0万元,占 0%;
本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4586.51万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 530.47万元,增长 13.08%,变动原因:①2024年考录8人、退休2人、辞职1人,总人数比2023年增加5人,人员经费增长。②2024年追加了项目经费。与上年决算相比,收、支总计各增加 271.57万元,增长 6.29%,变动原因:①2024年考录8人、退休2人、辞职1人,总人数比2023年增加5人,人员经费增长。②2024年追加了项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 4586.51万元。与年初预算 4056.04万元相比,完成年初预算的 113.08%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为 0万元,与年初预算相比增加(减少) 0万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年无一般公共服务类预算财政拨款。
(二)公共安全(类)
公共安全(类)决算数为 0万元,与年初预算相比增加(减少) 0万元。其中:
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年无公共安全类预算财政拨款。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 198.85万元,与年初预算相比增加(减少) 4.99万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位无行政单位离退休经费。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算63.14万元,支出决算63.14万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算87.15万元,支出决算91.07万元,完成年初预算的104.50%。决算数与年初预算数的差异原因:为新增在编人员缴纳养老保险。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算43.57万元,支出决算44.64万元,完成年初预算的102.46%。决算数与年初预算数的差异原因:为新增在编人员缴纳职业年金。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 75.92万元,与年初预算相比增加 8.00万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位无行政单位医疗经费。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算35.88万元,支出决算41.65万元,完成年初预算的116.08%。决算数与年初预算数的差异原因:为新增在编人员缴纳医疗保险。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算32.05万元,支出决算34.27万元,完成年初预算的106.93%。决算数与年初预算数的差异原因:为新增在编人员缴纳公务员医疗补助。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 82.86万元,与年初预算相比减少1.16万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算84.02万元,支出决算82.86万元,完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数的差异原因:新入职人员公积金缴存总量低,公积金有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1211.49万元,其中:
(一)人员经费 1146.52万元。主要包括:基本工资279.17万元、津贴补贴148.14万元、奖金93.06万元、绩效工资261.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.07万元、职业年金缴费44.64万元、职工基本医疗保险缴费41.65万元、公务员医疗补助缴费34.27万元、其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金82.86万元、退休费63.14万元、生活补助3.20万元。
(二)公用经费 64.96万元。主要包括:邮电费3万元、维修(护)费6万元、公务接待费0.76万元、工会经费14万元、福利费19.90无、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出16.99万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3375.02万元,其中:
(一)工资福利支出 0万元。无项目经费开支人员经费情况。
(二)商品和服务支出 2388.00万元。主要包括:办公费13.70万元、印刷费28万元、水费25万元、电费160万元、取暖费350万元、物业管理费615万元、差旅费61万元、维修(护)费520万元、租赁费246.40万元、培训费29万元、专用材料费97万元、劳务费24.30万元、其他交通费用17.60万元、其他商品和服务支出201万元。
(三)资本性支出 987.02万元。主要包括:办公设备购置11.70万元、专用设备购置57.40万元、文物和陈列品购置868.02万元、无形资产购置49.90万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古科学技术馆 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.06万元,支出决算 5.06万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 4.31万元,支出决算 4.31万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.76万元,支出决算 0.76万元,完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.06万元,支出决算 5.06万元,与预算差异原因:无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古科学技术馆 2024年度财政拨款“三公”经费支出 5.06万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 4.31万元,占 85.03%;公务接待费支出 0.76万元,占 14.97%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4.31万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无支出。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:无变化。
(2)公务用车运行维护费支出 4.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比,减少 0.60万元,下降12.17%,变动原因:2024年厉行节约,严格管理公务车使用频次,节约经费。
3.公务接待费支出 0.76万元。其中:国内公务接待支出 0.76万元,接待8 批次,64 人次,开支内容:接待中科馆和盟市科技馆调研人员;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无开支。与上年决算相比,减少0.07万元,下降8.46%,变动原因:2024年减少了接待人数。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:
(一)文化旅游与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助少数民族语电影译制(项)支出0万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:
(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度公用经费支出决算 64.96万元,与上年决算相比,增加 7.55万元,增长 13.15%,变动原因:2024年公用经费核定基数高于2023年。其中,机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:我单位不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古科学技术馆 2024年度政府采购支出总额 2942.00万元,其中:政府采购货物支出 1337.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1604.76万元。政府采购授予中小企业合同金额 2835.66万元,占政府采购支出总额的96.39%,其中:授予小微企业合同金额 2811.88万元,占政府采购支出总额的95.58%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.32%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.67%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古科学技术馆 截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆 3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 2辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 69台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古科学技术馆 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金3355.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“科技馆免费开放补助资金项目”、“科技馆运行维护费项目”、“科技强国沉浸式体验展厅项目”、“《内蒙古科技馆资源包》制作推广项目”等 4 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出3355.02万元,政府性基金支出0万元。从评价情况看,以上项目绩效目标设定合理,指标基本完成。科技馆构建了较为完整的绩效评价体系,强化监督、明确职责,建立了由办公室牵头、各业务部室配合协同的推进绩效工作展开机制。从加强经费支出管理实际出发,通过科学合理的设定,客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性,强化部门预算支出责任、提高财政支出管理水平。涉及一般公共预算支出3355.02万元,政府性基金支出 0 万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古科学技术馆 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。
1.科技馆免费开放补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.40分。全年预算数为1811.60万元,执行数为1810.95万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:项目整体实施完成良好。充分结合公众需求丰富科普资源供给,开发引进优质专题展览,探索推进创新成果科普化;特效影院观影活动联动升级,打造科普新生态;稳定、严格推进场馆大型设备、设施的年度维修保养、年检,提供安全、舒适的参观环境;有序推进常设展览展品展项的更新、改造,保持公众参观热度。发现的主要问题及原因:成本指标中:(1)“展厅更新改造项目”未能达标,主要原因为项目体量较大,进行了预算调剂以保证项目实施开展。(2)“大型专题展览及特效影片租赁费”未能达标,主要原因为受年中预算调整影响“培训费”、“印刷费”等多项指标合并计入该项。下一步改进措施:继续做好零基预算和预算细化工作。
2.科技馆运行维护费项目自评综述:项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.99分。全年预算数为1276万元,执行数为1275.30万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:项目总体完成良好,共32个三级指标,达标31个,其中未达标1个为成本指标。发现的主要问题及原因:“展厅更新改造项目”未能达标,主要原因为项目体量较大,进行了预算调剂以保证项目实施开展。下一步改进措施:以后年度严格落实年初预算。
3.科技强国沉浸式体验展厅项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分62.72分。全年预算数为800万元,执行数为217.77万元,完成预算的27.22%。项目绩效目标完成情况:利用内蒙古科技馆专题展厅部分位置建设科技强国沉浸式体验常设展厅项目,目前已完成展厅设计文字部分、经验收合格后,后续将开展音视频及布景设计。发现的主要问题及原因:科技强国沉浸式展厅建设项目体量大,需要复杂的调查、论证、设计、施工流程,属于跨年连续性建设项目,资金2024年未全额支出,结转至2025年支出。下一步改进措施:2025年加快支出进度。
4.《内蒙古科技馆资源包》制作推广项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为51万元,执行数为51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:研发制作《内蒙古科技馆资源包》,共12节内容,涵盖小学至初中全部学段,向巴彦淖尔市科技馆赠送内蒙古科技馆原创《内蒙古科技馆资源包》30套。帮助基层科技馆扩资源、搭平台、谋发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(三)部门项目绩效评价结果。
以科协科学普及学术交流科普宣传经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为95.75分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:吴小青 联系电话:0471-3941309
第五部分 部门(单位)决算表
见附件。
附件:
1.2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价报告.docx










